Empenho
Número: 2349/2019
Data: 11/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  894,00
Liquidado: R$  894,00
Pago: R$  894,00
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  894,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  894,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  894,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
11/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DOS SUPERPOSTES ENTRADA DO RESIDENCIAL MARIO RAITE, CONF. PREGAO 54/2018.
R$  894,00
29/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DOS SUPERPOSTES ENTRADA DO RESIDENCIAL MARIO RAITE, CONF. PREGAO 54/2018.
R$  894,00
04/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI PARA MANUTENÇO DOS SUPERPOSTES ENTRADA DO RESIDENCIAL MARIO RAITE, CONF. PREGAO 54/2018.
R$  894,00