Empenho
Número: 2602/2019
Data: 14/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  464,00
Liquidado: R$  464,00
Pago: R$  464,00
Processo Licitatório
Número: 130/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2019 - R$  464,00 (Empenhado)
1028/2019 - R$  464,00 (Liquidado)
1028/2019 - R$  464,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
570
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.92.0.00.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR PARA AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, CONF. JUSTIFICATIVA DA SEC. DE ORIGEM.
R$  464,00
19/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR PARA AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, CONF. JUSTIFICATIVA DA SEC. DE ORIGEM.
R$  464,00