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Transparencia

Empenho
Número: 3028/2019
Data: 22/02/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  97.335,77
Liquidado: R$  97.335,77
Pago: R$  97.335,77
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  97.335,77 (Empenhado)
PESSOAL - R$  97.335,77 (Liquidado)
PESSOAL - R$  97.335,77 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
22/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS FEVEREIRO DE 2019.(FMAS)
R$  97.335,77

26/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS FEVEREIRO DE 2019.(FMAS)
R$  97.335,77

27/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS FEVEREIRO DE 2019.(FMAS)
R$  97.335,77

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