Empenho
Número: 2989/2019
Data: 22/02/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  20.627,67
Liquidado: R$  20.627,67
Pago: R$  20.627,67
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  20.627,67 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  20.627,67 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  20.627,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  20.627,67
26/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  20.627,67
27/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  20.627,67