Empenho
Número: 3533/2019
Data: 01/03/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  500,00
Liquidado: R$  500,00
Pago: R$  500,00
Tipo de despesa
1003/2019 - R$  500,00 (Empenhado)
1003/2019 - R$  500,00 (Liquidado)
1003/2019 - R$  500,00 (Pago)
Diárias
Saída: 13/03/2019 12:00
|
Retorno: 15/03/2019 23:00
|
Diárias: 2.50
|
Valor:
R$  500,00
|
Destino: CUIABA - MT
|
Dotação
Código Reduzido:
492
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
01/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO DE FROTAS QUE ACONTECERA EM CUIABA - MT.
R$  500,00
12/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO DE FROTAS QUE ACONTECERA EM CUIABA - MT.
R$  500,00