Empenho
Número: 3720/2019
Data: 08/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  500,00
Liquidado: R$  500,00
Pago: R$  500,00
Processo Licitatório
Número: 149/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1035/2019 - R$  500,00 (Empenhado)
1035/2019 - R$  500,00 (Liquidado)
1035/2019 - R$  500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
08/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 BALDE 20L PARA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  500,00
02/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 BALDE 20L PARA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  500,00
03/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 BALDE 20L PARA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  500,00