Empenho
Número: 3878/2019
Data: 11/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  3.746,42
Liquidado: R$  3.746,42
Pago: R$  3.746,42
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  3.746,42 (Empenhado)
1002/2019 - R$  3.746,42 (Liquidado)
1002/2019 - R$  3.746,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
11/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO A RECUPERAR DE ACORDO COM ANORMALIDADE CONSTATADA NA UC 6/2292-1 - ESTADIO MUNICIPAL, CONF. PROCESSO EM ANEXO.
R$  3.746,42
15/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO A RECUPERAR DE ACORDO COM ANORMALIDADE CONSTATADA NA UC 6/2292-1 - ESTADIO MUNICIPAL, CONF. PROCESSO EM ANEXO.
R$  3.746,42
18/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO A RECUPERAR DE ACORDO COM ANORMALIDADE CONSTATADA NA UC 6/2292-1 - ESTADIO MUNICIPAL, CONF. PROCESSO EM ANEXO.
R$  3.746,42