Empenho
Número: 4201/2019
Data: 14/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  5.208,79
Liquidado: R$  5.208,79
Pago: R$  5.208,79
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  5.208,79 (Empenhado)
1082/2019 - R$  5.208,79 (Liquidado)
1082/2019 - R$  5.208,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
108
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
14/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS LISO E PRATELEIRAS EM MADEIRA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  5.208,79
27/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS LISO E PRATELEIRAS EM MADEIRA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  5.208,79
29/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS LISO E PRATELEIRAS EM MADEIRA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  5.208,79