Empenho
Número: 4637/2019
Data: 22/03/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  18.567,38
Liquidado: R$  18.567,38
Pago: R$  18.567,38
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  18.567,38 (Empenhado)
PESSOAL - R$  18.567,38 (Liquidado)
PESSOAL - R$  18.567,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
280
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0027.2021
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2019. (CONSELHO TUTELAR)
R$  18.567,38
28/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2019. (CONSELHO TUTELAR)
R$  18.567,38