Empenho
Número: 4648/2019
Data: 22/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.154,80
Liquidado: R$  2.154,80
Pago: R$  2.154,80
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  2.154,80 (Empenhado)
1082/2019 - R$  2.154,80 (Liquidado)
1082/2019 - R$  2.154,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
22/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NA TORRE DO SABER SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  2.154,80
11/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NA TORRE DO SABER SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  2.154,80
15/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NA TORRE DO SABER SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  2.154,80