Empenho
Número: 5106/2019
Data: 01/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  14.245,56
Liquidado: R$  13.182,88
Pago: R$  13.182,88
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2019 - R$  1.120,00 (--)
1049/2019 - R$  1.120,00 (--)
COOPERATIVA - R$  14.245,56 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  13.182,88 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  13.182,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(AME)
R$  14.245,56
25/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(AME)
R$  989,12
31/05/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(AME)
R$  8.172,00
27/06/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(AME)
R$  4.021,76
01/08/2019
Anulação
ANULACAO DE SALDO A PEDIDO DO GESTOR DE CONTRATO JUSTIFICANDO QUE Jµ PAGOU TODAS DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA DESTE EMPENHO.
R$  1.062,68