Empenho
Número: 5113/2019
Data: 01/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  111.961,40
Liquidado: R$  111.636,50
Pago: R$  111.636,50
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  111.961,40 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  111.636,50 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  111.636,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
171
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE OBRAS)
R$  111.961,40
17/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE OBRAS)
R$  8.119,76
03/06/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE OBRAS)
R$  40.026,90
02/07/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE OBRAS)
R$  41.043,84
03/07/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE OBRAS)
R$  41.043,84
22/08/2019
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE OBRAS)
R$  22.446,00
28/08/2019
Anulação
ANULACAO DE SALDO A PEDIDO DO GESTOR DE CONTRATO JUSTIFICANDO QUE Jµ PAGOU TODAS DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA DESTE EMPENHO.
R$  324,90