Empenho
Número: 5633/2019
Data: 11/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  297,80
Liquidado: R$  297,80
Pago: R$  297,80
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  297,80 (Empenhado)
1082/2019 - R$  297,80 (Liquidado)
1082/2019 - R$  297,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
155
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2069
Manut. do Depto de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
11/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA DECORAÇO EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGAO 19/2019.
R$  297,80
09/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA DECORAÇO EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGAO 19/2019.
R$  297,80