Empenho
Número: 2420/2015
Data: 26/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  15.720,86
Liquidado: R$  15.720,86
Pago: R$  15.720,86
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  15.720,86 (Empenhado)
PESSOAL - R$  15.720,86 (Liquidado)
PESSOAL - R$  15.720,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (CRAS SÇO JOS)
R$  15.720,86
27/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (CRAS SÇO JOS)
R$  15.720,86
30/03/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (CRAS SÇO JOS)
R$  15.720,86