Empenho
Número: 6278/2019
Data: 22/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.029,00
Liquidado: R$  2.029,00
Pago: R$  2.029,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  2.029,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  2.029,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  2.029,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
22/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS, VIDROS E FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  2.029,00
27/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS, VIDROS E FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  2.029,00
05/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS, VIDROS E FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  2.029,00