Empenho
Número: 6853/2019
Data: 02/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  735,00
Liquidado: R$  735,00
Pago: R$  735,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  735,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  735,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  735,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
02/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO TEMPERADO PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  735,00
06/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO TEMPERADO PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  735,00
12/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO TEMPERADO PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  735,00