Empenho
Número: 6807/2019
Data: 02/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.434,40
Liquidado: R$  1.434,40
Pago: R$  1.434,40
Processo Licitatório
Número: 12/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2019 - R$  1.434,40 (Empenhado)
1030/2019 - R$  1.434,40 (Liquidado)
1030/2019 - R$  1.434,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
611
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
02/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CEO, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  1.434,40
28/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CEO, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  1.108,40
30/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CEO, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  1.108,40
11/06/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CEO, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  326,00
14/06/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CEO, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  326,00