Empenho
Número: 7230/2019
Data: 08/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  531,40
Liquidado: R$  531,40
Pago: R$  531,40
Processo Licitatório
Número: 82/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2019 - R$  531,40 (Empenhado)
1073/2019 - R$  531,40 (Liquidado)
1073/2019 - R$  531,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
23.232.81*******
Histórico
08/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇO DO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 82/2018.
R$  531,40
06/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇO DO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 82/2018.
R$  531,40
12/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇO DO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 82/2018.
R$  531,40