Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 7230/2019
Data: 08/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  531,40
Liquidado: R$  531,40
Pago: R$  531,40

Processo Licitatório
Número: 82/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2019 - R$  531,40 (Empenhado)
1073/2019 - R$  531,40 (Liquidado)
1073/2019 - R$  531,40 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
23.232.81*******

Histórico
08/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€ÇO DO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 82/2018.
R$  531,40

06/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€ÇO DO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 82/2018.
R$  531,40

12/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€ÇO DO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 82/2018.
R$  531,40

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