Empenho
Número: 7277/2019
Data: 09/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  13.245,10
Liquidado: R$  13.245,10
Pago: R$  13.245,10
Processo Licitatório
Número: 15/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2019 - R$  13.245,10 (Empenhado)
1030/2019 - R$  13.245,10 (Liquidado)
1030/2019 - R$  13.245,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
589
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER UTILIZADOS EM PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGAO 15/2019.
R$  13.245,10
30/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER UTILIZADOS EM PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGAO 15/2019.
R$  11.213,10
06/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER UTILIZADOS EM PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGAO 15/2019.
R$  11.213,10
10/06/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER UTILIZADOS EM PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGAO 15/2019.
R$  2.032,00
12/06/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER UTILIZADOS EM PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGAO 15/2019.
R$  2.032,00