Empenho
Número: 7518/2019
Data: 14/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.800,00
Liquidado: R$  1.800,00
Pago: R$  1.800,00
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  1.800,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  1.800,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  1.800,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
240
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0038.2150
Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ROCHA & CIA LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
05.103.90*******
Histórico
14/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ASPERSORES TURBO PARA UTILIZAÇO NA PRAA DAS FONTES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  1.800,00
05/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ASPERSORES TURBO PARA UTILIZAÇO NA PRAA DAS FONTES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  1.800,00
07/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ASPERSORES TURBO PARA UTILIZAÇO NA PRAA DAS FONTES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  1.800,00