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Transparencia

Empenho
Número: 8236/2019
Data: 27/05/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.851,95
Liquidado: R$  5.851,95
Pago: R$  5.851,95
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.851,95 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.851,95 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.851,95 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
300
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
27/05/2019
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (ASSIST. CRIAN€A / ADOLESCENTE)
R$  5.851,95

27/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (ASSIST. CRIAN€A / ADOLESCENTE)
R$  5.851,95

30/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (ASSIST. CRIAN€A / ADOLESCENTE)
R$  5.851,95

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