Empenho
Número: 8708/2019
Data: 03/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  64.881,00
Liquidado: R$  64.054,62
Pago: R$  64.054,62
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  64.881,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  64.054,62 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  64.054,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
439
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
03/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 174/2018 CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, PREGAO 137/2017, COM VIGENCIA 05/06/2019 ATE 05/12/2019.
R$  64.881,00
04/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 174/2018 CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, PREGAO 137/2017, COM VIGENCIA 05/06/2019 ATE 05/12/2019.
R$  19.107,72
05/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 174/2018 CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, PREGAO 137/2017, COM VIGENCIA 05/06/2019 ATE 05/12/2019.
R$  19.107,72
27/11/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 174/2018 CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, PREGAO 137/2017, COM VIGENCIA 05/06/2019 ATE 05/12/2019.
R$  35.649,24
17/12/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 174/2018 CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, PREGAO 137/2017, COM VIGENCIA 05/06/2019 ATE 05/12/2019.
R$  9.297,66
17/12/2019
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE ESTIMADO
R$  826,38