Empenho
Número: 8710/2019
Data: 03/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.931,00
Liquidado: R$  1.931,00
Pago: R$  1.931,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  1.931,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  1.931,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  1.931,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BORRACHA VEDAÇO, FECHADURAS E VIDROS PARA CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  1.931,00
02/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BORRACHA VEDAÇO, FECHADURAS E VIDROS PARA CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  1.931,00
05/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BORRACHA VEDAÇO, FECHADURAS E VIDROS PARA CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  1.931,00