Empenho
Número: 8998/2019
Data: 06/06/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  8.193,81
Liquidado: R$  8.193,81
Pago: R$  8.193,81
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  8.193,81 (Empenhado)
PESSOAL - R$  8.193,81 (Liquidado)
PESSOAL - R$  8.193,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 50% DO VALOR CORRESPONDENTE AO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2019.(CRAS PRAA CEU)
R$  8.193,81
12/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 50% DO VALOR CORRESPONDENTE AO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2019.(CRAS PRAA CEU)
R$  8.193,81
14/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 50% DO VALOR CORRESPONDENTE AO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2019.(CRAS PRAA CEU)
R$  8.193,81