Tipo de despesa
1035/2019 - R$  4.650,00 (Empenhado)
1035/2019 - R$  3.620,34 (Liquidado)
1035/2019 - R$  3.620,34 (Pago)
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
10/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  4.650,00
08/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  480,44
12/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  480,44
25/07/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  408,46
29/07/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  408,46
23/08/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  771,22
26/08/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  771,22
10/09/2019
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  392,05
30/09/2019
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  319,52
07/10/2019
Liquidação
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  172,61
07/10/2019
Liquidação
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  307,60
08/10/2019
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  172,61
08/10/2019
Pagamento
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  307,60
05/11/2019
Liquidação
Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  465,06
06/11/2019
Pagamento
Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  465,06
10/12/2019
Liquidação
Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  303,38
11/12/2019
Pagamento
Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  303,38