Empenho
Número: 9409/2019
Data: 14/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  47,00
Liquidado: R$  47,00
Pago: R$  47,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  47,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  47,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  47,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
14/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  47,00
15/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  47,00
16/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  47,00