Empenho
Número: 9796/2019
Data: 24/06/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  23.577,95
Liquidado: R$  23.577,95
Pago: R$  23.577,95
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  23.577,95 (Empenhado)
PESSOAL - R$  23.577,95 (Liquidado)
PESSOAL - R$  23.577,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CREAS)
R$  23.577,95
27/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CREAS)
R$  23.577,95