Empenho
Número: 10096/2019
Data: 28/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  131.046,28
Liquidado: R$  125.310,24
Pago: R$  125.310,24
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  131.046,28 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  125.310,24 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  125.310,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
566
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
28/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(ATENÇO BASICA)
R$  131.046,28
29/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(ATENÇO BASICA)
R$  125.310,24
30/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(ATENÇO BASICA)
R$  125.310,24
01/08/2019
Anulação
ANULACAO DE SALDO A PEDIDO DO GESTOR DE CONTRATO JUSTIFICANDO QUE JA PAGOU TODAS DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA DESTE EMPENHO.
R$  5.736,04