Empenho
Número: 10720/2019
Data: 09/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  731,20
Liquidado: R$  731,20
Pago: R$  731,20
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  731,20 (Empenhado)
1023/2019 - R$  731,20 (Liquidado)
1023/2019 - R$  731,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
108
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  731,20
25/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  381,20
31/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  381,20
26/08/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  350,00
27/08/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  350,00