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Transparencia

Empenho
Número: 11648/2019
Data: 26/07/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  239.969,57
Liquidado: R$  239.969,57
Pago: R$  239.969,57
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  239.969,57 (Empenhado)
PESSOAL - R$  239.969,57 (Liquidado)
PESSOAL - R$  239.969,57 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
26/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2019.(SECRETARIA DE SAUDE)
R$  239.969,57

30/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2019.(SECRETARIA DE SAUDE)
R$  239.969,57

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