Empenho
Número: 12249/2019
Data: 06/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.284,00
Liquidado: R$  2.284,00
Pago: R$  2.284,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  2.284,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  2.284,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  2.284,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
758
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0021.1004
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
06/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONF. AUTORIZADO ATRAVES DO OFICIO N. 70/2019 COMSEP, UTILIZAR RECURSO FUNSEP, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  2.284,00
23/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONF. AUTORIZADO ATRAVES DO OFICIO N. 70/2019 COMSEP, UTILIZAR RECURSO FUNSEP, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  2.284,00