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Transparencia

Empenho
Número: 12720/2019
Data: 13/08/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  13.000,00
Liquidado: R$  13.000,00
Pago: R$  13.000,00
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  13.000,00 (Empenhado)
1002/2019 - R$  13.000,00 (Liquidado)
1002/2019 - R$  13.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
745
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
13/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  13.000,00

19/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  3.030,44

28/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  3.030,44

16/09/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  3.522,65

27/09/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  3.522,65

16/10/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  4.315,83

23/10/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  4.315,83

21/11/2019
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  2.131,08

22/11/2019
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEGURAN€A)
R$  2.131,08

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