Empenho
Número: 2345/2015
Data: 23/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.260,00
Liquidado: R$  1.260,00
Pago: R$  1.260,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$  1.260,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$  1.260,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$  1.260,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
548
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
23/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXA PARA DIVULGA?ÇO DOS EVENTOS FESTIVAL DA PRA?A DA JUVENTUDE E JEFES CURSO DE EDUCA?ÇO FISICA,CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  1.260,00
11/05/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXA PARA DIVULGA?ÇO DOS EVENTOS FESTIVAL DA PRA?A DA JUVENTUDE E JEFES CURSO DE EDUCA?ÇO FISICA,CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  1.260,00
15/06/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE FAIXA PARA DIVULGA?ÇO DOS EVENTOS FESTIVAL DA PRA?A DA JUVENTUDE E JEFES CURSO DE EDUCA?ÇO FISICA,CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  1.260,00