Empenho
Número: 14345/2019
Data: 16/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  16.811,60
Liquidado: R$  16.811,60
Pago: R$  16.811,60
Processo Licitatório
Número: 12/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2019 - R$  16.811,60 (Empenhado)
1030/2019 - R$  16.811,60 (Liquidado)
1030/2019 - R$  16.811,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
611
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
16/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  16.811,60
02/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  8.955,30
18/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  8.955,30
23/10/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  7.715,00
29/10/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  7.715,00
12/11/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  141,30
13/11/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÇO 12/2019.
R$  141,30