Empenho
Número: 14524/2019
Data: 19/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.049,50
Liquidado: R$  2.049,50
Pago: R$  2.049,50
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  2.049,50 (Empenhado)
1082/2019 - R$  2.049,50 (Liquidado)
1082/2019 - R$  2.049,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
19/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA, CONFORME PREGÇO N§ 19/2019
R$  2.049,50
15/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA, CONFORME PREGÇO N§ 19/2019
R$  2.049,50
16/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA, CONFORME PREGÇO N§ 19/2019
R$  2.049,50