Empenho
Número: 14967/2019
Data: 30/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  550,42
Liquidado: R$  550,42
Pago: R$  550,42
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  550,42 (Empenhado)
1013/2019 - R$  550,42 (Liquidado)
1013/2019 - R$  550,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
30/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  550,42
30/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  550,42
04/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  550,42