Empenho
Número: 15469/2019
Data: 08/10/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  30.954,78
Pago: R$  30.954,78
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1002/2019 - R$  30.954,78 (Liquidado)
1002/2019 - R$  30.954,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
203
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0002.2035
Manutencao da SEMDER
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
08/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AGRICULTURA)
R$  50.000,00
15/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AGRICULTURA)
R$  15.176,40
23/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AGRICULTURA)
R$  15.176,40
19/11/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AGRICULTURA)
R$  15.778,38
22/11/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AGRICULTURA)
R$  15.778,38
02/12/2019
Anulação
ANULAÇO POR NÇO UTILIZAÇO DE SALDO.
R$  19.045,22