Empenho
Número: 15611/2019
Data: 14/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  624,50
Liquidado: R$  624,50
Pago: R$  624,50
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  624,50 (Empenhado)
1013/2019 - R$  624,50 (Liquidado)
1013/2019 - R$  624,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
675
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
14/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇO CONTRA SARAMPO E OUTUBRO ROSA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  624,50
30/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇO CONTRA SARAMPO E OUTUBRO ROSA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  624,50
04/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇO CONTRA SARAMPO E OUTUBRO ROSA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  624,50