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Transparencia

Empenho
Número: 15626/2019
Data: 15/10/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.732,13
Liquidado: R$  1.732,13
Pago: R$  1.732,13
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.732,13 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.732,13 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.732,13 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
739
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
15/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (DPTO TR¶NSITO)
R$  1.732,13

24/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (DPTO TR¶NSITO)
R$  1.732,13

25/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (DPTO TR¶NSITO)
R$  1.732,13

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