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Transparencia

Empenho
Número: 15939/2019
Data: 22/10/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  20.733,78
Liquidado: R$  20.733,78
Pago: R$  20.733,78
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  20.733,78 (Empenhado)
PESSOAL - R$  20.733,78 (Liquidado)
PESSOAL - R$  20.733,78 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2149
Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
22/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SAE)
R$  20.733,78

24/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SAE)
R$  20.733,78

25/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SAE)
R$  20.733,78

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