Empenho
Número: 16218/2019
Data: 25/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  5.985,00
Liquidado: R$  5.985,00
Pago: R$  5.985,00
Processo Licitatório
Número: 18/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  5.985,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  5.985,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  5.985,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
25/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TUBOS DE CONCRETO 120 CM, PARA MANUTENÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 18/2019.
R$  5.985,00
13/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TUBOS DE CONCRETO 120 CM, PARA MANUTENÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 18/2019.
R$  5.985,00
18/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TUBOS DE CONCRETO 120 CM, PARA MANUTENÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 18/2019.
R$  5.985,00