Empenho
Número: 16489/2019
Data: 31/10/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  9.444,55
Liquidado: R$  9.444,55
Pago: R$  9.444,55
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  9.444,55 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  9.444,55 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  9.444,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
31/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$  9.444,55
06/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$  9.444,55