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Transparencia

Empenho
Número: 16432/2019
Data: 31/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  620,00
Liquidado: R$  620,00
Pago: R$  620,00

Processo Licitatório
Número: 15/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1005/2019 - R$  620,00 (Empenhado)
1005/2019 - R$  620,00 (Liquidado)
1005/2019 - R$  620,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
654
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
31/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS€ÇO DE SORO FISIOLàGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  620,00

02/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS€ÇO DE SORO FISIOLàGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  620,00

05/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS€ÇO DE SORO FISIOLàGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  620,00

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