Empenho
Número: 17320/2019
Data: 18/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  154,29
Liquidado: R$  154,29
Pago: R$  154,29
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  154,29 (Empenhado)
1082/2019 - R$  154,29 (Liquidado)
1082/2019 - R$  154,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  154,29
05/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  154,29
09/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  154,29