Empenho
Número: 17409/2019
Data: 19/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  290,00
Liquidado: R$  290,00
Pago: R$  290,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  290,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  290,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  290,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
19/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CAIXA 30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL GSUAS - CONTA 50159-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  290,00
09/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CAIXA 30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL GSUAS - CONTA 50159-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  290,00
13/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CAIXA 30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL GSUAS - CONTA 50159-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  290,00