Empenho
Número: 17627/2019
Data: 25/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  390,92
Liquidado: R$  390,92
Pago: R$  390,92
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  390,92 (Empenhado)
1082/2019 - R$  390,92 (Liquidado)
1082/2019 - R$  390,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DAS UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS E INDUSTRIAL, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  390,92
05/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DAS UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS E INDUSTRIAL, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  390,92
10/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DAS UNIDADE DE SAUDE SÇO DOMINGOS E INDUSTRIAL, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  390,92