Empenho
Número: 17955/2019
Data: 04/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  192.164,17
Liquidado: R$  192.164,17
Pago: R$  192.164,17
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  192.164,17 (Empenhado)
1002/2019 - R$  192.164,17 (Liquidado)
1002/2019 - R$  192.164,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
130
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2142
Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
04/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ESCOLAS E CRECHES)
R$  192.164,17
10/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ESCOLAS E CRECHES)
R$  39.907,00
10/12/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ESCOLAS E CRECHES)
R$  152.257,17
17/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ESCOLAS E CRECHES)
R$  39.907,00
17/12/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ESCOLAS E CRECHES)
R$  152.257,17