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Transparencia

Empenho
Número: 17958/2019
Data: 04/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  1.964,78
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  1.964,78 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
496
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
04/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(TRANSPORTES)
R$  1.964,78

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