Empenho
Número: 18013/2019
Data: 05/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  10.268,27
Liquidado: R$  10.268,27
Pago: R$  10.268,27
Tipo de despesa
1049/2019 - R$  10.268,27 (Empenhado)
1049/2019 - R$  10.268,27 (Liquidado)
1049/2019 - R$  10.268,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
05/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADE E DEPTO DE ENGENHARIA.
R$  10.268,27
12/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADE E DEPTO DE ENGENHARIA.
R$  10.268,27