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Transparencia

Empenho
Número: 18418/2019
Data: 18/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  18.193,73
Liquidado: R$  18.193,73
Pago: R$  18.193,73
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  18.193,73 (Empenhado)
PESSOAL - R$  18.193,73 (Liquidado)
PESSOAL - R$  18.193,73 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
18/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (CRAS PRA€A CEU)
R$  18.193,73

20/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (CRAS PRA€A CEU)
R$  18.193,73

23/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (CRAS PRA€A CEU)
R$  18.193,73

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